2022年,计划安排审计项目35项,截至目前已完成145项。其中部门预算执行和财政收支情况审计5项,领导干部经济责任审计24项(25名领导干部),自然资源资产审计1项,国家重大政策措施落实情况跟踪审计和其他专项审计(调查)11项、固定资产投资审计104项。审计查出问题268个,提出审计意见建议223条。出具移送处理书4份。配合省市审计项目6项。抽调3人参加县级巡察,抽调1人参加市级巡察。
2022年,计划安排审计项目35项,截至目前已完成145项。其中部门预算执行和财政收支情况审计5项,领导干部经济责任审计24项(25名领导干部),自然资源资产审计1项,国家重大政策措施落实情况跟踪审计和其他专项审计(调查)11项、固定资产投资审计104项。审计查出问题268个,提出审计意见建议223条。出具移送处理书4份。配合省市审计项目6项。抽调3人参加县级巡察,抽调1人参加市级巡察。