一、关于2016年收支变动情况的说明
2016年收入总计135.89万元,较上年增加10.74万元,主要变动情况为:上年结余0.12万元,项目收入10.62万元。
2016年支出共计128.41万元,较上年增加3.26万元,主要变动情况为;项目支出增加4.98万元,商品和服务支出减少0.05万元(缩减办公费用);工资福利减少1.67万元(本年有人员调出)。
二、关于2016年机关运行经费有关情况的说明
2016年机关运行经费共4.01万元,较上年减少0.05万元,主要是:办公经费减少0.05万元。
三、关于2016年政府采购执行情况的说明
2016年政府采购支出3.34万元,主要是根据日常工作、部门建设、专项业务开展,购置5台电脑2.1万元,打印机4台0.78万元,其他办公用品5件0.46万元。
四、关于2016年“三公”经费有关情况的说明
2016年“三公”经费支出0.4万元,其中:公务接待费0.4万元(共接待7批次,11人次),较上年减少0.91万元,
主要变动情况:一是公务接待费减少0.01万元,二是公务用车运行维护费减少0.9万元。(2016年初1辆车已上缴公车办)
截止2016年底,我办无车辆。
五、相关名词解释
(一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
(二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。
(三)项目支出。省市对规模以上工业企业的补助资金及县财政对我县非公有制企业的扶持资金。
(四)对个人和家庭的补助。单位实有正式职工,含工勤人员,住房公积金补助及本单位遗属生活费,按国家规定的政策标准核定。

